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中国共产党大理市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

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中国共产党大理市委员会社会工作部2025部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党大理市委员会社会工作部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党大理市委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党大理市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党大理市委员会社会工作部2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

3.指导全市社会组织党建工作,统一领导全市行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(两企三新)党建工作,指导协调相关企业单位、新经济组织、新社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,指导社会工作人才队伍建设。

(二)机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构,包括:办公室、一科和二科。

我部门所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.加强市委社会工作部对市信访局的统一领导,有效指导信访工作法治化和探索人民建议征集工作。

2.加强对两企三新党建指导。实施两企三新两个覆盖拓展行动,坚持应建尽建原则,分类实施覆盖提升,按照行业相近、区域相邻、就近就便原则,对符合条件的两新组织通过单独组建、联合组建等形式建立党组织,实现党群组织应建尽建。持续实施两新组织党组织固本培元·勇创一流工程,开展党支部扩先、提中、治软行动以及组织生活提质行动,常态化开展问题排查和整改,及时补齐短板弱项,持续巩固党支部规范化建设成效。理顺企业分支机构党组织关系,逐步实现属地化管理,选优配强两新组织党组织书记,推行是党员的企业分支机构主要负责人担任党组织书记,使党组织嵌入企业分支机构治理构架;按照五个基本要求,推动党支部标准化建设、规范化运行。动态掌握新就业群体党员情况。推动平台企业完善接单人员信息登记制度,把政治面貌设定为必填项,每半年把有关党员身份信息汇总到行业党委、街道社区(乡镇、园区)党组织。

3.统筹推进基层治理和基层政权建设。加强社区工作者职业化体系统建设、落实村(居)委人员参加培训要求,进一步提高其履职能力;进一步深化基层减负时效,做好轻车壮马相关工作;进一步做好2026年村(居)两委换届前相关工作,切实遴选出一批甘当重任的村(居)两人员。

4.积极做好志愿服务工作。切实弘扬奉献、友爱、互助、进步精神,推动志愿服务活动规范化、制度化;协调成立大理市志愿者协会,着力打造大理志愿服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制11人,事业编制0人,工勤人员编制0人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入3796455.25元,其中:本年收入2514924.75元,上年结转收入1281530.5元。本年收入中,一般公共预算1281530.5元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

(二)财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入3796455.25元,其中:本年收入2514924.75元,上年结转收入1281530.5元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2514924.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出3796455.25元。财政拨款安排支出2199646.2元,其中:基本支出804046.2元,我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比;项目支出1395600元,我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1“2013901一般公共服务支出社会工作事务行政运行支出870376.7元,主要用于人员经费和公用经费。

2“2013902一般公共服务支出社会工作事务一般行政管理事务支出100000元,主要用于推进社会工作职业化体系建设,对参加社会工作系列资格证书全国统一考试的人员组织考前辅导、培训和对13个乡镇(街道)社会工作服务站工作人员进行业务培训。

3“2013902一般公共服务支出社会工作事务专项业务支出1295600元,主要用于完成5个村5个社区共10个村(社区)综合服务设置建设项目,拨付“两类”组织党建工作经费和全市建设5个非公两新党建党组织规范化建设示范点。

4“2013999一般公共服务支出社会工作事务其他社会工作事务支出1215200元,2024年州委社会工作部下拨的两新组织党建工作经费,主要用于拨付“两类”组织党建工作经费。

5“2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出123276.96元,主要用于职工基本养老保险缴费。

6“2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出55420.11元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

7“2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出26855.52元,主要用于公务员医疗补助缴费。

8“2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出支出3081.96元,主要用于职工工伤保险缴费。

9“2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出106644元,主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2025年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0元,我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

(一)因公出国(境)费

我部门2025年因公出国(境)费预算为0元,我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

(二)公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元,我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元,我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有1个,非公有制经济组织党建经费项目。

项目:非公有制经济组织党建经费项目995600元。

绩效目标:落实中央省州《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见(试行),要求建立多渠道筹措、多元化投入的党建工作保障机制,将“两类”组织党建工作经费列入同级财政预算,建立稳定的财政专项列支制度。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排83947.5元,主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无预算数对比。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,中共大理市委社会工作部资产总额51029.73元,其中,流动资产5410.23元,固定资产45619.50元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。我单位是20243月新成立的行政单位,与上年度无对比。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

第二部分 中国共产党大理市委员会社会工作部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

两新党组织规范化建设和党建示范点创建经费

二、立项依据

中央省州《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见(试行)》、《中共大理州委组织部关于印发〈大理州党支部规范化建设达标创建实施方案〉的通知》(大组发〔20184号)、《中共大理市委办公室印发〈大理市关于基层党组织规范化建设的意见及任务清单〉的通知》(大市办发〔20178号)

三、项目实施单位

中共大理市委社会工作部

四、项目基本概况

在非公两新党组织规范化建设过程中基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动、基本保障工作落实经费支出;在全市建设5个党建示范点。

五、项目实施内容

2025年计划在全市建设5个示范点,主要用于创建过程中场地建设、党建氛围营造等方面。

六、资金安排情况

安排资金200000元用于两新党组织规范化建设和党建示范点创建经费。

七、项目实施计划

根据行业特点和新就业群体的需求,按照五基本的要求,在非公两新组织中扩大党的组织和党的工作覆盖范围,推动新业态新就业群体党建工作。计划在202512月底前在全市建设5个示范点,

八、项目实施成效

在非公两新组织中提升两个覆盖, 注重示范培育,加强对“两类”组织党建工作典型示范的培育,培育和选树一批“两类”组织示范点,形成点面结合、规范科学、门类齐全、各具特色的示范体系,营造“两类”组织党建工作良好局面。

第三部分 中国共产党大理市委员会社会工作部2025   部门预算表

(详见附件)

附件:中国共产党大理市委员会社会工作部2025年部门预算表

监督索引号53290101772100111

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