大理市文化和旅游局部门2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理市文化和旅游局部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理市文化和旅游局部门2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理市文化和旅游局部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理市文化和旅游局部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行中央和省州市有关文化和旅游的工作方针和决策部署;贯彻执行国家和省州有关文化和旅游事业发展的法律法规和政策;拟订文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化和旅游事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展。
3.指导重大文化艺术活动、重点文化设施建设;组织旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品类发展。
5.负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。
9.统筹规划文化和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营活动进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
11.负责文化和旅游综合执法,组织查处区域内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为,加强日常监管,维护文化和旅游市场秩序。
12.负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动民族文化走出去。
13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训;协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门机关共设置7个内设机构,包括:党政办公室、规划产业科、公共文化科、智慧宣传科、文物博物科、行业市场管理科(行政审批科)、人事财务科。
所属单位9个,分别是:
1.大理市文化和旅游局部门机关
2.大理市下关文化馆
3.大理市大理文化馆
4.大理市大理图书馆
5.大理市文物保护管理所
6.大理市博物馆
7.大理市文化市场综合行政执法大队
8.大理市非物质文化遗产保护管理所
9.周保中将军纪念馆
(三)重点工作概述
1.强化公共文化服务建设。持续开展好文化惠民活动,提高图书馆、文化馆、博物馆等场馆服务能力,推动全民阅读活动和品牌读者服务活动,加强文化艺术类非学科类校外培训机构管理,规范培训行为。立足大理得天独厚的自然资源,依托丰富的民族民间文艺资源,创作一批具有时代特点和大理特色、人民群众喜闻乐见的文艺作品,讲好新时代大理故事、传递好新时代大理声音,丰富人民精神文化生活。提前谋划、科学策划2026年“三月街”民族节开幕式文艺演出及系列文化活动,推动艺术创作展演和文化事业繁荣。
2.做好文物保护利用和非遗传承发展。加强文物保护与利用,争取尽快将杨杰故居纪念馆列入免费开放博物馆,实现常态化开放。加大对各级文物保护单位的日常保护管理,在科学管理的基础上进行合理的开发与利用。继续实施一批重点文物保护修缮工程,提升文物安全防范水平。认真完成我市第四次全国文物普查阶段工作任务。持续推进云南大理苍洱古迹国家文物保护利用示范区创建工作。加强非遗代表性项目和代表性传承人管理,持续做好非物质文化遗产代表性项目申报评审和大理文化生态保护区工作,开展非遗进社区、进景区、进乡村等宣传展示活动,指导督促各传习场所开展传习培训活动,鼓励“非遗+文创”、“非遗+数字”等新业态发展,为代表性传承人搭建学习培训、宣传传播平台进而提高非遗传承水平。
3.持续提升旅游品质。依托国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、苍洱世界级旅游度假区培育建设,积极向上争取政策、资金以及项目支持。不断丰富旅游产品供给,围绕“来大理怎么玩”,不断提升爱情、体育、文化、团建等旅游品质,加快研学游、康养游、美食游等特色旅游产品开发,提供量身定制的行程安排,更加贴心的旅游服务,涵盖吃、住、行、游、购、娱等多个方面,满足游客的个性化需求。
4.抓好旅游民宿规范管理。持续推广“一址一照一码一账户”工作,加大聚合支付使用和培训力度。提升住宿业监管平台的算力模型,加大民宿达限企业的推送力度,完善民宿证照办理审批模型,完善网上事件流程交办工作,实现交办闭环。进一步做好规范经营的引导,加强法律法规宣传,督促业主依法经营、诚信经营。推动民宿品质不断提升,大力引进民宿产业企业家及高端经营管理人才,不断提高旅游民宿服务标准化、品牌化水平。加大星级评定力度,进一步提高旅游民宿服务标准化、品牌化水平。
5.加强文旅市场监管。坚持常态化监管与专项整治相结合,聚焦“吃、住、行、游、购、娱”等重点环节,严厉打击价格欺诈、强迫消费、虚假宣传、不合理低价游等违法违规行为。按照“标准不降、力度不减”的思路,持续加大对导游强制消费、黑导游带团、导游推销土特产等违法行为的查处力度,查处结果通过信用惩戒、公布“红黑榜”、上报上级部门等方式实行联合惩戒。同时,加大新兴文旅业态的监管工作,加强从业人员培训,强化舆情处置能力,不断提升旅游服务质量。通过构建公平有序、安全放心、文明诚信的市场环境,切实保障游客合法权益,提升游客满意度和获得感,维护“风花雪月•自在大理”的良好品牌形象。
6.强化宣传推广赋能智慧旅游。统筹利用好传统媒介与新兴媒体的推广优势,创新内容形式,整合线上线下资源,聚焦热点、重点,讲好“大理故事”,形成独具辨识度的文旅IP,提高大理文旅品牌影响力和流量转化率,构建全媒体宣传矩阵。同时结合5G网络、互联网、物联网、云计算、大数据等新型基础设施建设,推动A级景区、文博场馆的智慧化改造,普及智能导览、在线预订、分时预约等服务,推进传统文旅“+数字”和文旅智慧化升级,以数字化、网络化、智能化赋能文旅产业高质量发展,提升服务与管理效能,为游客提供更便捷、更舒心的体验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位7个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制122人,其中:行政编制37人,事业编制85人,工勤人员编制0人。在职实有117人,其中:财政全额保障117人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员89人,其中:离休0人,退休89人。
车辆编制4辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入56,632,314.47元,其中:本年收入54,464,847.65元,上年结转收入2,167,466.82元。本年收入中,一般公共预算54,121,795.45元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入343,052.20元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年预算数对比增加26,839,508.62元,增长90.09%,主要原因是:本年安排的大理崇圣寺三塔文化旅游区门票代收经费等项目资金增加。
(二)财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入56,289,262.27元,其中:本年收入54,121,795.45元,上年结转收入2,167,466.82元。本年收入中,一般公共预算财政拨款54,121,795.45元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加26,787,861.36元,增长90.80%,主要原因是:本年安排的大理崇圣寺三塔文化旅游区门票代收经费等项目资金增加。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出56,632,314.47元。财政拨款安排支出56,289,262.27元,其中:基本支出16,980,587.45元,与上年预算数对比增加2,015,877.15元,增长13.47%,主要原因是本年度在职人员增加10人;项目支出39,308,674.82元,与上年预算数对比增加24,771,984.21元,增长170.41%,主要原因是:本年安排的大理崇圣寺三塔文化旅游区门票代收经费等项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.“2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”2,685,831.38元,主要用于市文旅局机关在职职工工资、津补贴,机关运行经费。
2.“2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆”938,887.18元,主要用于大理市大理图书馆在职职工工资、津补贴,单位运行经费,全民阅读活动经费、读书看报经费。
3.“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”2,538,022.90元,主要用于大理市大理文化馆和大理市下关文化馆在职职工工资、津补贴,单位运行经费,群众文化系列活动工作经费,大理市苍洱艺术团工作经费。
4.“2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”1,005,372.30万元,主要用于大理市非物质文化遗产保护管理所在职职工工资、津补贴,单位运行经费,非物质文化遗产保护专项资金、非物质文化遗产项目市级代表性传承人传承补助经费。
5.“2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理” 2,693,481.54元,主要用于大理市文化市场综合行政执法大队和大理市文旅中心在职职工工资、津补贴,单位运行经费,旅游市场秩序整治工作经费。
6.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”36,173,651.50元,主要用于文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费,公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金,文化和旅游工作经费,大理崇圣寺三塔文化旅游区门票代收经费。
7.“2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆”1,570,917.34元,主要用于大理市博物馆和周保中将军纪念馆在职职工工资、津补贴,单位运行经费,博物馆免费开放专项资金,博物馆文物保护经费。
8.“2070299文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出”1,743,830.76元,主要用于大理市文物保护管理所在职职工工资、津补贴,单位运行经费,文物“四有”工作经费支出,文物保护管理工作支出及三塔、佛图寺塔监测经费等支出。
9.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”7,200.00元,主要用于行政退休人员公用经费。
10.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”10,600.00元,主要用于事业退休人员公用经费。
11.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,691,055.36元,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
12.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”41,208.00元,主要用于遗属生活补助。
13.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”288,449.73元,主要用于行政机关在职职工医疗保险缴费支出。
14.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”687,500.20元,主要用于事业单位在职职工医疗保险缴费支出。
15.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”649,646.88元,主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出。
16.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”39,727.20元,主要用于在职职工工伤保险缴费支出。
17.“2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”2,000,000.00元,主要用于周保中将军纪念馆展陈大纲及综合改造项目经费支出。
18.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,523,880.00元,主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2026年政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额58,713.00元,其中:政府采购货物预算24,563.00元、政府采购服务预算34,150.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,800.00元,与上年预算数对比减少4,000.00元,下降3.51%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年预算数对比增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我部门2026年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。
(二)公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为109,800元,与上年预算数对比减少4,000.00元,下降6.97%,国内公务接待批次为76次,共计接待745人次。
减少的主要原因是:我部门厉行节约,缩减“三公”经费支出预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为56,400.00元,与上年预算数对比增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费预算0.00元,与上年预算数对比增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费预算56,400.00元,与上年预算数对比增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有4个,分别是:公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目、博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目、文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费项目、非物质文化遗产项目市级代表性传承人传承补助经费项目。项目绩效目标具体为:
项目1:公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目项目60,000.00元。
绩效目标:全市2个文化馆、1个图书馆、13个乡镇(街道)文化站为全民提供的基本服务项目全部免费,公共空间设施场地全部免费开放,年度累计服务人次力争达到56万人次以上,全年免费开放时间不少于280天,国家法定节假日和学校寒暑假期间适当延长开放时间,按规定组织开展公共文化活动,提升全民艺术普及和全民阅读服务水平,通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务,开展线上线下群众文化活动,为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。
项目2:博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目48,000.00元。
绩效目标:免费开放工作吸引众多的观众走进博物馆、纪念馆参观,体验大理悠久历史文化和城市精神风韵,充分发挥全国爱国主义教育示范基地、革命教育知识窗口、党性教育实践地、理想信念教育课堂、博物馆公益性文化设施的作用,取得良好的社会效益,进一步强化社会教育职能,对构建社会主义精神文明,宣传社会主义先进文化起到积极的作用。
项目3:文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费项目80,000.00元。
绩效目标:根据云南省审计厅专项审计调查报告,为促进我市文物修缮、非遗保护工作的开展,确保工作开展有经费,确保事权财权一致,列入财政预算文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费80,000.00元,用于文物修缮工作经费40,000.00元、非遗保护工作经费40,000.00元。
项目4:非物质文化遗产项目市级代表性传承人传承补助经费项目202,000.00元。
绩效目标:通过足额、及时发放传承补助资金,保障全市市级代表性传承人基本传习条件,支持其持续开展授徒传艺、技艺展示、资料整理等非遗传承活动,使代表性项目得到有效传承与保护,促进非物质文化遗产的延续与发展。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.非物质文化遗产:指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等;传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等;传统手工技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等;与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等其他非物质文化遗产。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排598,544.60元,主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加27,858.48元,增长4.88%,主要原因是行政人员增加2人,对应的公用经费、公务交通补贴、工会经费等增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排38,055,917.5元,与上年预算数对比增加35,899,292.5元,增长1,664.61%,主要原因是本年度新增大理崇圣寺三塔文化旅游区门票代收经费项目委托业务费、周保中将军纪念馆展陈大纲及综合改造项目委托业务费等。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,大理市文化和旅游局部门资产总额204,165,077.88元,其中,流动资产11,698,197.97元,固定资产160,829,811.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程29,182,017.46元,无形资产693,529.67元,其他资产1,761,521.00元。与上年相比,本年资产总额减少2,860,285.32元,其中固定资产减少6,080,080.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值547,363.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入6,432.42元;资产使用收入1,760,160.87元,其中出租资产15,669.38平方米,资产出租收入1,760,160.87元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 大理市文化和旅游局部门2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目
二、立项依据
依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2020〕33号)、《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2022〕270号)、《云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于印发〈云南省公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(云财教〔2023〕44号)以及《关于转发〈云南省公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(大财教〔2023〕64号)文件要求,结合我市公共文化服务体系建设工作实际,为持续推进基层公共文化设施免费开放,保障人民群众基本文化权益,特设立本项目。
三、项目实施单位
全市2个文化馆、1个图书馆、13个乡镇(街道)文化站,作为免费开放市级补助资金具体用款单位。
四、项目基本概况
公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放项目,是政府保障群众基本文化权益、完善基层公共文化服务体系的重点民生工程。
项目通过持续推进基层公共文化设施免费开放、提升基本公共文化服务供给,有效改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,推动基本公共文化服务标准化、均等化,切实保障广大群众在读书看报、观看影视、进行文化鉴赏、开展文体活动等方面的基本文化需求。
五、项目实施内容
(一)全面免费开放
全市2个文化馆、1个图书馆、13个乡镇(街道)文化站全部实现无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费。
(二)服务规模与时长要求
2026年全年免费开放时间≥280天;
图书馆、文化馆站免费开放个数≥16个
年度累计服务人次力争达到56万人次以上。
(三)服务供给与活动开展
依托现有设施和资源,通过图片展、影像展、专题文艺活动、文化培训、公益讲座、展览展示等多种形式,为群众提供优质、规范、高效的公共文化服务,提升公共文化服务的参与度和群众满意度。
六、资金安排情况
2026年市级财政安排公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金共计60,000.00元,其中:一个图书馆、两个文化馆各安排补助9,600.00元,13个乡镇(街道)文化站各安排补助资金2,400.00元,专款用于免费开放运行保障、基本服务开展和活动组织等支出。
七、项目实施计划
(一)严格按照《2026年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金绩效目标表》组织项目实施;
(二)规范资金管理,严格按规定用途使用补助资金,确保专款专用、安全高效;
(三)建立日常监管与定期检查机制,对免费开放情况、服务人次、活动开展等进行全过程台账管理。
八、项目实施成效
公共图书馆、文化馆(站)是政府举办的公益性文化事业单位,是开展公共文化服务的重要阵地和保障群众基本文化权益的重要平台。
通过持续实施2026年免费开放项目,将进一步提升政府公共文化服务能力,完善基层公共文化服务体系,丰富群众精神文化生活。
项目的有效实施,有利于推动社会主义核心价值观落地生根,提升公民思想道德素质和科学文化素质,促进社会文明程度和社会和谐稳定提升,为加快建设文化强市、满足人民对美好生活的新期待提供坚实的文化支撑。
第三部分 大理市文化和旅游局部门2026年部门预算表
(详见附件)
附件:129001大理市文化和旅游局部门2026年部门预算公开表1775116672853.xlsx


